岗位职责
1.根据公司整体工作安排,负责实施各项审计工作,包括:内控审计、专项审计、离任审计等。
2.针对不同项目,编制审计方案。
3.出具审计报告,并针对存在内控缺陷提出优化改进建议。
4.对审计发现不符合项进行整改跟踪,审核、验证整改资料及结果。
5.为公司内控体系建设及风险管理提供咨询服务。
任职要求
1.审计、财务类相关专业,本科及以上学历。
2.熟悉国家财经法规、审计法规及账务的处理方法,具有审计相关工作经验 2年以上,持有中级职称者优
先考虑录用。
3.具有较强的沟通、协调和执行能力,有良好的职业操守。
4.有较好的文字表达能力,熟练撰写相关文件、报告。
5.具有良好的英语表达、阅读能力,能独自与公司外方员工沟通(英语)、审阅日常性英文业务资料。
6.服从公司安排,可接受国外(非洲、中亚)出差。
备注:出差补贴5-6K/月